湘西州科学技术局本级2023年部门决算

湘西州科学技术局本级2023年部门决算

来源: 发布时间:2024-10-10 字体大小:

2023年度湘西州科学技术局本级部门决算

目 录

第一部分 湘西州科学技术局本级概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 湘西州科学技术局本级概况


一、部门职责

(一)办公室:负责机关日常运转,承担文电、信息、安全、机要保密、信访、政务公开、新闻宣传、机关财务资产管理等工作。组织建议提案办理。对接省委科技委员会相关工作。组织研究事关全州高质量发展的重大科技问题,拟订全州科技发展重大战略、重大规划并督促实施。负责协调推进重点行业、领域科技创新发展规划的衔接协同。组织开展技术预测,研判国内外科技发展态势并提出应对措施建议。承担全州重大科技决策咨询制度运行相关工作。负责机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。承担全州自然科学研究系列专业技术职务任职资格评审工作。 

(二)资源统筹与技术创新科:研究提出统筹科技资源配置政策建议并督查落实。研究提出州级财政科技计划(专项、基金等)预算总规模及方向结构比例等建议,承担州级财政科技计划(专项、基金等)协调管理工作。组织起草州科技计划(专项、基金等)管理制度规范并督促落实。承担州科技管理运行平台建设和日常管理工作。承担指导监督科研管理专业机构的运行管理工作。拟订州重大科技项目实施办法,审核实施计划,提出经费预算、实施主体和承担单位建议并督促实施。研究提出科技创新引领支撑现代化产业体系建设的政策建议并协调组织实施,促进创新链、产业链深度融合。

(三)区域创新与平台建设科:统筹推进全州区域科技创新体系建设,研究提出促进区域科技创新发展的有关政策措施建议并协调实施。统筹推进创新型县市建设,指导县域创新驱动发展工作。指导高新技术产业开发区、农业科技园区等科技园区建设。负责组织中央引导地方科技发展资金实施。拟订州重点实验室、州工程技术研究中心等创新平台建设的规划布局、政策措施并协调实施,承担监督检查、评估考核等有关工作。推动新型研发机构发展。研究拟订全州基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题,组织协调全州重大基础研究和应用基础研究工作。负责自然科学基金项目申报管理工作。负责实施全州科技报告制度。承担全州实验室管理相关工作。

(四)科技安全与成果转化科:研究提出全州科技安全总体部署、重大任务建议并推进实施。承担科技安全检测预警、风险评估、应急处置等工作。研究提出促进军民科技融合发展的战略规划、体制机制、政策措施、重大任务建议并组织实施。承担科技保密、国防动员领域科技有关工作。承担信息安全、人工智能安全、生物安全等领域相关工作。承担科技统计、创新调查工作。承担科技数据管理平台和日常管理工作。指导全州人类遗传资源管理相关工作。承担全州技术转移体系建设工作,研究提出促进科技知识产权创造。科技成果转移转化和产学研结合的政策建议并组织实施。负责制度科技服务业、技术市场。科技中介组织发展。拟订全州促进科技与金融结合的政策措施并协调实施。指导全州科技金融服务体系建设,促进金融资本等社会资金支持科技成果转化。

(五)科技人才办公室(湘西土家族苗族自治州外国专家局):会同有关部门拟订全州科技人才队伍建设规划和政策建议,承担建立健全科技人才培养、引进使用、评价激励机制等工作,提出重大科技人才任务布局建议,组织实施科技人才计划,推动全州高层次科技创新人才和团队建设。拟订外国专家引进、管理和服务的政策措施并组织实施,承担外国专家管理服务相关工作。按权限承担组织实施外国人来华工作许可相关工作。研究提出吸引国外高端科技人才的政策建议并组织实施,推动国际科技人才交流。拟订出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施,组织实施出国培训项目。承担院士工作站相关工作。拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。指导参与国际和区域科技合作与交流。参与推进全州“一带一路”国际科技创新合作计划。承担涉港澳台科技合作与交流事宜。负责公派出国(境)科技团组的申报工作。负责深入推行科技特派员制度,组织实施“三区”人才支持计划科技人员专项工作。协调推进湘西州与科研机构、高水平研究型大学、大型企业及区域间科技合作。参与协调推进国际和国家大科学计划和大科学工程。

(六)政策法规与监督诚信科:承担统筹推进全州创新体系建设和科技体制改革工作。拟订重大科技政策并督促落实,协调部门、行业、领域科技政策制定,协调提出支持科技发展重大政策建议。组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。组织起草与科技相关的地方性法规、规章草案并开展普法宣传。负责拟订全州科学普及和科学传播的规划、政策。负责统筹拟订州级科研机构布局规划和改革发展政策措施并监督实施,组织开展科研机构创新绩效管理。承担贯彻落实科技重大决策部署情况的评估和监督检查工作。研究提出全州科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设的政策建议并组织实施,推进科研学风作风建设。组织协调科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效工作。

(七)机关党委:负责机关和直属单位党的建设和纪检工作。领导机关群团组织的工作

(八)离退休人员管理服务科:负责离退休人员管理服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

湘西州科学技术局本级内设科室8个包括:办公室、资源统筹与技术创新科、区域创新与平台建设科、科技安全与成果转化科、科技人办公室、政策法规与监督诚信科、机关党委、离退休人员管理科。本部门共有编制人数20人,实有人数19人。

(二)决算单位构成

湘西州科学技术局本级2023年部门决算汇总公开单位构成包括:湘西州科学技术局本级


第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表


公开01表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8001118.73

一、一般公共服务支出

32

280000.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

5650217.51

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

963416.22


9


九、卫生健康支出

40

198186.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

331019.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

578280.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

8001118.73

本年支出合计

58

8001118.73

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

8001118.73

总计

62

8001118.73

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8001118.73

8001118.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

280000.00

280000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

180000.00

180000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

180000.00

180000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5650217.51

5650217.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

4160386.00

4160386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

3691386.00

3691386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

444000.00

444000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25000.00

25000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

200000.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

200000.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

88378.00

88378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060901

科技重大专项

88378.00

88378.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1201453.51

1201453.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1201453.51

1201453.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

963416.22

963416.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17341.00

17341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

17341.00

17341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

601303.22

601303.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

240381.00

240381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360922.22

360922.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

344772.00

344772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

344772.00

344772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

198186.00

198186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

198186.00

198186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

198186.00

198186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

331019.00

331019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

331019.00

331019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

331019.00

331019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表


公开03表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8001118.73

5762287.22

2238831.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

280000.00

0.00

280000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

180000.00

0.00

180000.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

180000.00

0.00

180000.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

50000.00

0.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

50000.00

0.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

50000.00

0.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

50000.00

0.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5650217.51

3691386.00

1958831.51

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

4160386.00

3691386.00

469000.00

0.00

0.00

0.00

2060101

行政运行

3691386.00

3691386.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

444000.00

0.00

444000.00

0.00

0.00

0.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25000.00

0.00

25000.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

200000.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

200000.00

0.00

200000.00

0.00

0.00

0.00

20609

科技重大项目

88378.00

0.00

88378.00

0.00

0.00

0.00

2060901

科技重大专项

88378.00

0.00

88378.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1201453.51

0.00

1201453.51

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

1201453.51

0.00

1201453.51

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

963416.22

963416.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17341.00

17341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

17341.00

17341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

601303.22

601303.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

240381.00

240381.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360922.22

360922.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

344772.00

344772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

344772.00

344772.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

198186.00

198186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

198186.00

198186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

198186.00

198186.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

331019.00

331019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

331019.00

331019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

331019.00

331019.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

财政拨款收入支出决算总表


公开04表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8001118.73

一、一般公共服务支出

33

280000.00

280000.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

5650217.51

5650217.51

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

963416.22

963416.22

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

198186.00

198186.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

331019.00

331019.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

578280.00

578280.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

8001118.73

本年支出合计

59

8001118.73

8001118.73

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

8001118.73

总计

64

8001118.73

8001118.73

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8001118.73

5762287.22

2238831.51

201

一般公共服务支出

280000.00

0.00

280000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

180000.00

0.00

180000.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

180000.00

0.00

180000.00

20104

发展与改革事务

50000.00

0.00

50000.00

2010499

其他发展与改革事务支出

50000.00

0.00

50000.00

20113

商贸事务

50000.00

0.00

50000.00

2011308

招商引资

50000.00

0.00

50000.00

206

科学技术支出

5650217.51

3691386.00

1958831.51

20601

科学技术管理事务

4160386.00

3691386.00

469000.00

2060101

行政运行

3691386.00

3691386.00

0.00

2060102

一般行政管理事务

444000.00

0.00

444000.00

2060199

其他科学技术管理事务支出

25000.00

0.00

25000.00

20604

技术研究与开发

200000.00

0.00

200000.00

2060404

科技成果转化与扩散

200000.00

0.00

200000.00

20609

科技重大项目

88378.00

0.00

88378.00

2060901

科技重大专项

88378.00

0.00

88378.00

20699

其他科学技术支出

1201453.51

0.00

1201453.51

2069999

其他科学技术支出

1201453.51

0.00

1201453.51

208

社会保障和就业支出

963416.22

963416.22

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17341.00

17341.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

17341.00

17341.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

601303.22

601303.22

0.00

2080501

行政单位离退休

240381.00

240381.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

360922.22

360922.22

0.00

20808

抚恤

344772.00

344772.00

0.00

2080801

死亡抚恤

344772.00

344772.00

0.00

210

卫生健康支出

198186.00

198186.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

198186.00

198186.00

0.00

2101101

行政单位医疗

198186.00

198186.00

0.00

221

住房保障支出

331019.00

331019.00

0.00

22102

住房改革支出

331019.00

331019.00

0.00

2210201

住房公积金

331019.00

331019.00

0.00

229

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

22999

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

2299999

其他支出

578280.00

578280.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


公开06表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4147958.22

302

商品和服务支出

413976.31

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1096009.89

30201

办公费

88165.01

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

767710.11

30202

印刷费

14903.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

659955.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

14400.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

328390.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

14400.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

360922.22

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

705.70

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

198186.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

17341.00

30211

差旅费

6800.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

429504.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

235000.00

30213

维修(护)费

20682.10

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

54940.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1185952.69

30215

会议费

2000.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

181749.00

30216

培训费

22846.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

587280.00

30217

公务接待费

23453.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

344772.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

11501.69

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

29728.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

84000.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

14089.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

56054.50

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

60650.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

50550.00




人员经费合计

5333910.91

公用经费合计

428376.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开08表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

合计

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

                 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表


公开09表

部门:湘西州科学技术局(本级)


金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37542.00

0.00

14089.00

0.00

14089.00

23453.00

37542.00

0.00

14089.00

0.00

14089.00

23453.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计8,001,118.73万元。与上一年度相比,收、支总计各增加7,999,171.4万元,增长410,776.37%。主要原因是知识价值风险补偿金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,001,118.73万元,其中:财政拨款收入8,001,118.73万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%事业收入0万元,占0%经营收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,001,118.73万元,其中:基本支出5,762,287.22万元,占72.02%;项目支出2,238,831.51万元,占27.98%上缴上级支出0万元,占0%经营支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计8,001,118.73万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各增加7,999,182.51万元,增长413,133.97%。主要原因是知识价值风险补偿金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出8,001,118.73万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出增加7,999,182.51万元,增长413,133.97%。主要是因为知识价值风险补偿金减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出8,001,118.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出280,000万元,占3.5%;科学技术支出5,650,217.51万元,占70.61%;社会保障和就业支出963,416.22万元,占12.04%;卫生健康支出198,186万元,占2.48%;住房保障支出331,019万元,占4.14%;其他支出578,280万元,占7.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为518.58万元,支出决算数为8,001,118.73万元,完成年初预算的1,542,889.96%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为180,000万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加政府目标管理奖。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50,000万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:发展与改革。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)

年初预算为0万元,支出决算为50,000万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:招商引资。

4、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为359.02万元,支出决算为3,691,386万元,完成年初预算的1,028,183.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

5、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为44.4万元,支出决算为444,000万元,完成年初预算的1,000,000%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。

6、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为25,000万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

7、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为200,000万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加项目经费。

8、科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为88,378万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加项目经费。

9、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1,201,453.51万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加项目经费。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)

年初预算为1.73万元,支出决算为17,341万元,完成年初预算的1,002,369.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为20.87万元,支出决算为240,381万元,完成年初预算的1,151,801.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是:增加离退休人员经费。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为39.64万元,支出决算为360,922.22万元,完成年初预算的910,500.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2月退休1人,减少缴纳经费。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为344,772万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:死亡抚恤费。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为19.82万元,支出决算为198,186万元,完成年初预算的999,929.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为33.1万元,支出决算为331,019万元,完成年初预算的1,000,057.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是:请补充该处内容。

16、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为578,280万元,由于预算数为0万元,无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出5,762,287.22万元,其中:

人员经费5,333,910.91万元,占基本支出的92.57%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费428,376.31万元,占基本支出的7.43%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为37,542万元,支出决算为37,542万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加37,537.9万元,增长915,558.54%,增长的主要原因是严格按八项规定执行。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为23,453万元,支出决算为23,453万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加23,450.28万元,增长862,142.65%,增长的主要原因是严格按八项规定执行。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为14,089万元,支出决算为14,089万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,与上年相比增加14,087.62万元,增长1,020,842.03%,增长的主要原因是2022年年底才购新车,2022年有几月没有公车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算23,453万元,占62.47%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14,089万元,占37.53%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2023年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为2.35万元,全年共接待来访团组17个、来宾194人次,主要是接待省厅、省相关业务单位、县市及企业发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.41万元,其中:公务用车购置费0万元,2023没有新购车辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.41万元,主要是车辆维修、车辆保险支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

湘西州科学技术局本级2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

湘西州科学技术局本级2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,并已公开空表。

、关于机关运行经费支出说明

湘西州科学技术局本级2023年度机关运行经费支出42.84万元,比年初预算数减少27.25万元,下降38.88%。主要原因是:严格控制机关运行成本。

、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出6.64万元,用于召开研发统计会议地、高新技术企业相关工作会议、科技创新能力提升会议等,人数400人,会议内容为研发统计调度、高新技术企业培育、科技创新能力提升等。2023年本部门培训费支出2.73万元,用于开展研发统计、党校等,人数10人,培训内容为研发统计能力提升、党校。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,支出0万元。

、关于政府采购支出说明

湘西州科学技术局本级2023年度政府采购支出总额85.61万元,其中:政府采购货物支出37.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.9万元。授予中小企业合同金额85.61万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额85.61万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,由于政府采购工程支出为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,湘西州科学技术局本级共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

2023年,我单位按照高标准、严要求,突出工作重点,扎实推进预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估,强化预算绩效源头管控,严格按照“无绩效不预算”的原则,切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标,结合预算管理一体化系统,全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,积极开展自主监控,积极促进绩效目标如期实现,资金使用效益得到提高。


第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件

湘西州科学技术局(本级)



湘西州科学技术局(本级).xlsx
相关文档:
扫一扫在手机打开
关闭 打印